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w体育惠达卫浴(603385):续聘公司2024年度审计机构

发布时间:2024-04-27

  w体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:

  ●拟续聘会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2024年4月25日,惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照2023年费用标准,与审计机构协商确定其2024年度审计费用。

  天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

  天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

  截止2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1061人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

  天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输w体育、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户152家。

  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定w体育。近三年(2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止w体育,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员24名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 项目合伙人及签字注册会计师 1:文冬梅,2007年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告11家,近三年复核上市公司审计报告3家。

  签字注册会计师 2:代敏,2018年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2018年开始在天职国际执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家,近三年复核上市公司审计报告0家。

  签字注册会计师 3:朱旭东,2023年成为注册会计师,2021年开始从事上市公司审计w体育,2021年开始从事挂牌公司审计,2023年开始在天职国际执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,复核上市公司审计报告0家。近三年签署挂牌公司审计报告0家,近三年复核挂牌公司审计报告0家。

  项目质量控制复核人:何航,2014 年成为注册会师,2011年开始从事上市公司审计,2014年开始在天职国际执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家w体育,复核上市公司审计报告2家。近三年签署挂牌公司审计报告2家,近三年复核挂牌公司审计报告0家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计140万元(其中:年报审计费用110万元;内控审计费用30万元),与上一期审计费用一致。

  公司于2024年4月23日召开第六届董事会2024年第二次审计委员会,对天职国际会计师事务所工作情况、独立性与专业性进行充分评估,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

  审计委员会认为:天职国际具备证券期货相关业务的审计从业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,能够满足公司审计工作要求,且在 2023年度财务审计及内控审计工作中表现出专业的胜任能力和良好的职业操守。为保证审计工作的连续性和稳定性,审计委员会同意继续聘任天职国际为公司 2024年度财务审计机构和内控审计机构,2024年度审计费用依照市场公允合理的定价原则、参照2023年费用标准,与审计机构协商确定。同意将该议案提交董事会审议。

  董事会认为:天职国际在担任本公司审计机构期间,能够严格按照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范,勤勉尽责,恪守独立、客观、公正的职业准则,顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计,较好地履行了合同所规定的责任和义务。因此,公司董事会同意续聘天职国际为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。董事会提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照2023年费用标准,与审计机构协商确定其2024年度审计费用。

  公司第六届董事会第二十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

  本次续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议,并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

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